目录
一、基本职能及主要工作 — 1 —
(一)市妇联职能简介。 — 1 —
(二)市妇联2022年重点工作。 — 1 —
二、机构设置情况 — 3 —
三、收支预算情况说明 — 3 —
(一)收入预算情况。 — 3 —
(二)支出预算情况。 — 3 —
四、财政拨款收支预算情况说明 — 4 —
五、一般公共预算当年拨款情况说明 — 4 —
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 — 4 —
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。 — 4 —
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 — 4 —
六、一般公共预算基本支出情况说明 — 5 —
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 — 5 —
(一)市妇联无因公出国(境)经费。 — 5 —
(二)公务接待费与2021年预算持平。 — 5 —
(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算基本持平。 — 6 —
八、政府性基金预算支出情况说明 — 6 —
九、国有资本经营预算情况说明 — 6 —
十、其他重要事项的情况说明 — 6 —
(一)机关运行经费。 — 6 —
(二)政府采购情况。 — 6 —
(三)国有资产占有使用情况。 — 6 —
(四)绩效目标设置情况。 — 7 —
十、名词解释 — 7 —
一、基本职能及主要工作
(一)市妇联职能简介。
市妇联主要职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等和妇女全面发展。在市委和省妇联领导下,按照攀枝花妇女十大确立的目标任务,深化“五大提升行动”(巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务、家庭建设工作、妇联改革创新),助推攀枝花高质量发展和高效能治理。
(二)市妇联2022年重点工作。
1.深化思想政治引领,把妇女团结凝聚在党的周围。以“打赢项目攻坚战 妇女撑起半边天”为主题,开展喜迎党的二十大暨纪念“三八”妇女节112周年系列活动。用好“花城幸福家”微信公众号,引导广大妇女大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的时代主旋律,激发妇联干部、妇女群众爱党爱国爱攀情怀。
2.围绕党政中心大局,引领妇女建功立业。深化乡村振兴巾帼行动,引领妇女积极参与农业农村现代化。举办“网聚巾帼之力 赋能乡村振兴”直播培训大赛。建立完善巾帼文明岗命名、三八红旗手(集体)评先表扬工作办法。推进家政服务业提质扩容,擦亮“阳光妹子”巾帼家政服务品牌。有序推进妇女居家灵活就业基地建设。
3.实施家庭文明建设,推动家庭服务进社区。广泛开展寻找“最美家庭”活动,拟揭晓最美家庭30户,评选五好家庭30户。组织“最美家庭”事迹巡讲,建立家风家教实践基地1个,将优良家风宣传等家庭服务重心和服务资源下沉到城乡社区。联合市纪委监委开展“树清廉清风 创最美家庭”活动,引导党员干部带头弘扬清廉家风。认真贯彻落实《家庭教育促进法》,强力推动家庭教育工作。充分发挥家庭教育讲师团作用,培养讲师骨干,继续组织实施“阳光家庭 快乐成长”家庭教育项目,开设“花城幸福家”全民家庭教育公开课,开展家庭教育公益讲座、亲子实践活动30场,制定新一轮家庭教育五年规划。继续实施关爱行动,组织开展暑期儿童安全教育;开展“爱心妈妈”结对关爱工作,对已结对的“爱心妈妈”开展关爱培训;继续开展关爱女性农民工家庭“回家行动”和暖冬慰问活动。
4.坚持男女平等基本国策,依法维护妇女儿童权益。制定并印发攀枝花市妇女儿童发展纲要(2021-2030),压实部门主体责任,狠抓新“两纲”指标落实。加强指导,进一步发挥“儿童之家”功能作用。强化安全宣传教育,依法维护妇女儿童生命健康权益。推进男女平等基本国策培训进市、县(区)党校(行政学院)全覆盖。持续发挥“花城联姐”婚调工作室作用并向基层覆盖,围绕“一室一站一中心”开展妇女儿童维权服务工作,探索建立一套维权服务流程及长效机制。
5.推进妇联改革创新,提高组织凝聚力影响力。一是在钒钛新城、市女子合唱团等“四新”领域女性集中的地方建立妇联组织,推动妇联组织覆盖、工作覆盖不断延伸。二是加强女性社会组织建设,打造我市女性社会组织学习交流、规范运行、互助互促平台,推动女性社会组织积极参与基层社会治理和妇女儿童家庭服务,促进女性社会组织更好地成长,拟成立攀枝花市女性社会组织联盟。三是持续实施“基层妇联领头雁行动计划”,举办妇联干部素质提升培训班。
二、机构设置情况
市妇联下属非独立核算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:攀枝花市妇女儿童服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市妇联2022年收支总预算435.03万元。比2021年预算数增加38.64万元,主要是增加人员经费。
(一)收入预算情况。
市妇联2022年收入预算435.03万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入435.03万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况。
市妇联2022年支出预算435.03万元,其中:基本支出435.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市妇联2022年财政拨款收支总预算435.03万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入435.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出327.23万元、社会保障和就业支出73.41万元、住房公积金支出34.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市妇联2022年一般公共预算当年拨款435.03万元,比2021年预算数增加38.64万元,主要是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出327.23万元,占75.22%;社会保障和就业支出73.41万元,占16.87%,住房公积金支出34.39万元,占7.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)其他群团事务(款)行政运行(项)2022年预算数为236.75万元,主要用于:工资福利支出199.13万元;日常公用经费37.62万元。
2.一般公共服务(类)其他群团事务(款)事业运行(项)2022年预算数为90.47万元,主要用于:工资福利支出78.56万元;日常公用经费11.91万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理单位的行政单位离退休(项)2022年预算数为73.41万元,主要用于:离退休费34.66万元;退休人员医保缴费和公用经费15.05万元。缴纳单位在职人员的基本养老保险金23.70万元。
4.住房公积金支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为34.39万元,主要用于:缴纳单位在职人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2022年一般公共预算基本支出435.03万元,其中:
人员经费378.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴、住房公积金、其他工资福利费、退休费等。
公用经费56.93万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数2.62万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费1.62万元。
(一)市妇联无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费与2021年预算持平。
2022年预算公务接待费1万元。
(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算基本持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆。
2022年安排公务用车运行维护费1.62万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障开展妇女儿童工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
市妇联2022年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
市妇联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2022年,市妇联以及下属市妇女儿童中心2家单位,机关运行经费财政拨款预算为56.93万元,与2021年预算数基本持平。
(二)政府采购情况。
市妇联2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年底,市妇联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。
(四)绩效目标设置情况。
2022年市妇联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目绩效目标表